Orden de Compra. Nº4777-983-AG24 "INSUMOS BIBLIOTECA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4777-983-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 680
Comuna La Unión
Impuesto 59175,69
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAAL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SAAL SPA
R.U.T. 77.584.205-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121006
Adaptadores o inversores de potencia3UnidadADAPTADOR USB 3.0, 7 PUERTOS PARA NOTEBOOK (CONEXIÓN DE PERIFERICOS A PC).  $ 25.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.797 $ 76.797
56121007
Mesas de acceso público3UnidadMESA PLEGABLE BLANCA RECTANGULAR 180 CON PASADORES. MANILLA TIPO MALETA RESISTENCIA 80 KG (6 A 8 PERSONAS) SE DOBLA POR LA MITAD. PATAS DE ACERO.   $ 25.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.797 $ 76.797
56101504
Sillas4UnidadSILLA PLEGABLE NEGRA ACOLCHADA MANILLA TIPO MALETA ALTO 70/ANCHO 27/PROFUNDIDAD 39CM.  $ 9.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.820 $ 39.820
47121701
Bolsas de basura2UnidadBASURERO ACERO INOXIDABLE 8LTS PARA BAÑOS.  $ 39.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.640 $ 79.640
47121701
Bolsas de basura3UnidadBASURERO METALICO NEGRO, DE ESCRITORIO (12LTS) GRANDE.  $ 12.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.397 $ 38.397
Total Neto $ 311.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.176
TOTAL OC $ 370.627


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.