Orden de Compra. Nº5586-3698-SE24 "B/R ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-295-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5586-3698-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra B/R ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-295-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error en Orden de Compra. Cliente enviará una nueva Ortden Atte
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5586-295-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de la Frontera
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140 del sistema 2140.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
R.U.T. 87.912.900-1
Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO
Comuna Santiago
Impuesto 1683976,08
Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIA GRIS
Razón Social INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁT
R.U.T. 76.571.655-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATERIA GRIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1GlobalADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. 5 Computador All inn One Dell Optiplex 7410 7 Monitor Asus Gamer 28 6 UPS APC 2200VA 1200W Todos los productos con Servicio Técnico en Temuco Valor incluye transporte, entrega en 5 días. SE adjuntan Fichas técnicas. $ 8.863.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.863.032 $ 8.863.032
Total Neto $ 8.863.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.683.976
TOTAL OC $ 10.547.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.