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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
974556-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computacional EM. "Peñalolén" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente" |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.980.880-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.980.880-0 |
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Dirección de Facturación |
PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
43320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESSAI |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
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R.U.T. |
76.428.271-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESSAI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER BROTHER TN 3609 XXL ORIGINAL PARA DCP-L5510 DN NEGRO | |
$ 114.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.000
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$ 228.000
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Total Neto
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$ 228.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.320
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$ 271.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.