Orden de Compra. Nº5061-545-AG25 "SLP N°885 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 5061-411-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-545-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SLP N°885 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO VARIOS PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 5061-411-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación PRAT 332
Comuna Temuco
Impuesto 988646
Dirección de Envío de la Factura PRAT 332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A BODEGA GENERAL UBICADA EN LOS AVELLANOS N°1612 AMPLIACIÓN LAS QUILAS TEMUCO.FONO CONTACTO 45:3244160 SR. ANDRES PAREDES O GUILLERMO SCHULZ.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ
Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ
R.U.T. 18.485.748-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1GlobalAdquisición de artículos de aseo varios para stock Bodega General del Departamento de Salud, (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA 6 DÍAS HÁBILES)  $ 5.203.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.203.400 $ 5.203.400
Total Neto $ 5.203.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988.646
TOTAL OC $ 6.192.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.