Orden de Compra. Nº1186767-12-AG24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTEL GENERAL DEL COPE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Especiales del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1186767-12-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTEL GENERAL DEL COPE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Facturación La Perdices N° 700
Comuna La Reina
Impuesto 234000,2
Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES TS
Razón Social INVERSIONES TS SPA
R.U.T. 77.664.479-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES TS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111704
Cargadores de baterías6Unidad06 CARGADOR LENOVO 20V 3.25A 65W USB SQUARE  $ 38.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.200 $ 229.200
26121609
Cable de redes6Unidad06 CABLE USB 2.0 PARA IMPRESORA Y SCANNER A-B  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
26121609
Cable de redes4Unidad04 USB 2.0 INTERRUPTOR KVM CONMUTADOR SPLINTTER CAJA PARA 4 PC  $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
44103116
Kits para impresoras2Unidad02 CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA OFFICEJET 251DW  $ 89.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora2Unidad02 TAMBOR DE IMPRESORA BROTHER MFC-12700DW  $ 110.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.400 $ 220.400
43211706
Teclados7Kit07 KIT DE TECLADO Y MOUSE DELL KM5221W INALAMBRICO USB  $ 54.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.600 $ 383.600
44103116
Kits para impresoras5Pack05 PACK DE 50 CONECTORES RJ45 EZ PASS THRU CAT6 PARA CABLES DE RED  $ 8.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100
Total Neto $ 1.231.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.000
TOTAL OC $ 1.465.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.220.693-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.479-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.952.372-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.