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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-747-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1655-6-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced 280, 4º piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8042601,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced 280, 4º piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTI STORE SpA |
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Razón Social |
OPTI STORE SPA
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R.U.T. |
78.445.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTI STORE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 1 | Unidad no definida | SKU S0000069 CONVENIO OPTICA
PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PAGO DE LENTES EFECTIVAMETNE ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR POR UN PERIODO DE 18 MESES | |
$ 42.329.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.329.480
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$ 42.329.480
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Total Neto
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$ 42.329.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.042.601
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$ 50.372.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.