Orden de Compra. Nº948-233-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-190-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-233-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-190-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 63865,65
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maistas Delicatesse
Razón Social PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
R.U.T. 12.609.565-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maistas Delicatesse
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadSERVICIO DE COFFEE PARA 80 PERSONAS -SE ADJUNTA TERMINOS DE REFRENCIA TECNICO POR SERVICIO SOLICITADO Y ANTECEDENTES POR CRITERIOS DE SELECCION Y PONDERACIONES   $ 336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.135 $ 336.135
Total Neto $ 336.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.866
TOTAL OC $ 400.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.609.565-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.593.092-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.593.092-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.464.405-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.