Orden de Compra. Nº3872-224-AG25 "Sol.N°177 memo int.n°3 compra de elementos de protección personal y equipamiento para bodega Daem con cargo subvención general a compra ágil: 3872-169-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-224-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol.N°177 memo int.n°3 compra de elementos de protección personal y equipamiento para bodega Daem con cargo subvención general a compra ágil: 3872-169-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCIA PAOLA
Razón Social PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L.
R.U.T. 76.844.067-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCIA PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
Escaleras1UnidadESCALERA METALICA TIPO TIJERA 5 PELDAÑOS ALTURA MAXIMA 170 CMS X ANCHO 51 PESO SOPORTADO 150 KG  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
53111602
Zapatos de mujer2UnidadZAPATO DE SEGURIDAD MUJER ( 1 PAR TALLA N°36 / 1 PAR TALLA N°39 )  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
46181504
Guantes protectores2ParPAR DE GUANTES MULTIPROPOSITO TALLA S HYFLEX 11-600  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.