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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-224-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol.N°177 memo int.n°3 compra de elementos de protección personal y equipamiento para bodega Daem con cargo subvención general a compra ágil: 3872-169-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
42750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCIA PAOLA |
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Razón Social |
PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.844.067-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCIA PAOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30191501
| Escaleras | 1 | Unidad | ESCALERA METALICA TIPO TIJERA 5 PELDAÑOS ALTURA MAXIMA 170 CMS X ANCHO 51 PESO SOPORTADO 150 KG | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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53111602
| Zapatos de mujer | 2 | Unidad | ZAPATO DE SEGURIDAD MUJER ( 1 PAR TALLA N°36 / 1 PAR TALLA N°39 ) | |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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46181504
| Guantes protectores | 2 | Par | PAR DE GUANTES MULTIPROPOSITO TALLA S HYFLEX 11-600 | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.750
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$ 267.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.