|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057494-447-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
APOSITO 10X15X1 Enero 26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057494-38-R124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
|
|
R.U.T. |
61.608.102-0 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
102600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 4000 | Unidad | 2250425 APOSITO 10X15 CM O 10X20 CM | 2610301020 APOSITO TRADICIONAL GASA TEJIDA ESTERIL. 10 X 20 CMS CAJA X 10 UNID, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA X 10 SOBRES, ENTREGA EN 24 HORAS SGTES A LA EMISIÓN DE OC. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
|
$ 135,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 102.600
|
|
$ 642.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.