Orden de Compra. Nº1057513-203-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-76-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057513-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-76-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 751
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE
R.U.T. 61.607.005-3
Dirección de Facturación CALLE AVDA PRAT N 145
Comuna Quirihue
Impuesto 79812,73
Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA PRAT N 145
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italiana Quirihue
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DOMÍNGUEZ GAJARDO LIMITADA
R.U.T. 77.807.607-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Italiana Quirihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4UnidadREDUCCION DE PVC SANITARIO DE 110 A 75REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 110 A 75 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4UnidadCODOS SANITARIO PVC 110CODOS SANITARIO PVC 110 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
26142307
Cámaras de plomo para protección contra la radiación2UnidadCAMARAS DE CEMENTO DE 40 CON TAPACAMARAS DE CEMENTO DE 40 CON TAPA $ 44.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.916 $ 89.916
31161508
Tornillos para madera4UnidadTABLA DE MADERA 4" X 3.20TABLA DE MADERA 4" X 3.20 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
30151804
Chapas para esquinas1UnidadCHAPA EMBUTIDA DE APERTURA IZQUERDA ENVIAR FOTOGRAFIACHAPA EMBUTIDA DE APERTURA IZQUERDA ENVIAR FOTOGRAFIA $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277
13102013
Policarbonato (PC)2UnidadALERO POLICARBONATO 1,0 X X1,50 MTS ADJUNTAR ARCHIVO CON FOTOGRAFIAALERO POLICARBONATO 1,0 X X1,50 MTS ADJUNTAR ARCHIVO CON FOTOGRAFIA $ 67.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.706 $ 134.706
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares1TarroPEGAMENTO VINILIT GRANDEPEGAMENTO VINILIT GRANDE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
22101606
Esparcidoras de gravilla1Metro CúbicoARENA 1/2 MTS ARENA 1/2 MTS $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.714 $ 15.714
22101606
Esparcidoras de gravilla1Metro CúbicoGRAVILLAGRAVILLA $ 37.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.143 $ 37.143
31191501
Papeles de lija1PliegoLIJA DE GRAMOS 60 FIERROLIJA DE GRAMOS 60 FIERRO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
31201604
Cementos de caucho20SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4TiraTIRAS PVC SANITARIO DE 110TIRAS PVC SANITARIO DE 110 $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656
Total Neto $ 420.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.813
TOTAL OC $ 499.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.