Orden de Compra. Nº2013-1344-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1390-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1344-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-1390-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 278333,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2CajaPAD DE 13 (CAJA DE 5 UNIDADES) Pad 13`` $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadSILICONA EMULSIONADA DE 1 LITRO Silicona 900 ml Llabres $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos48UnidadGUANTES DE NITRILO TALLA L Guante Nitrilo L 100 Un $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.856 $ 221.856
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS Detergente 800 grs Virginia (25 Unidades) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131617
Mopas de polvo120UnidadMOPA CLASICA DOMICILIARIA 200 GRRepuesto Mopa 200 grs $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.640 $ 191.640
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadRENOVADOR DE GOMA BIDON DE 5 LT Renovador 5 lts Aguacol $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINCRUSTANTE BIDON DE 5 LITROS Desincrustante 5 lts Fuera Virginia $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.460
47131803
Desinfectantes domésticos96UnidadPACK PASTILLA ESTANQUE WC 3 UNIDADES Pastillas Estanque 48 gr Excell 3 Un $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.440 $ 169.440
12352310
Siliconas120UnidadSILICONA SPRAY Silicona Aerosol 480 cc Lavanda Team $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.480 $ 297.480
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPA SECA TIPO AVION 60 CMS Mopa Seca Avion 60 cm $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPA SECA TIPO AVION 90 CMSMopa Seca Avion 90 cm $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
47131806
Barniz o ceras de muebles48UnidadLUSTRAMUEBLES SPRAY Lustramuebles 360 cc Aerosol Lavanda Virginia $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3UnidadPORTA PAD DE 13 Porta Pad 13`` $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.839 $ 100.839
Total Neto $ 1.464.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.334
TOTAL OC $ 1.743.249


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.