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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673407-24-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
242977,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA VICKERY |
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Razón Social |
IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
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R.U.T. |
8.588.169-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA VICKERY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | MATERIALES DE OFICINA SEGUN ADJUNTO - E1O2RT9 ADQUISICION SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE DE PRODUCTOS A COTIZAR EN MINUTA ADJUNTA,PUNTO 3. El oferente que postule deber rellenar y subir el archivo excel (COTIZADOR) adjunto con valores de su propuesta, se adjudicara al proveedor que oferte lista completa ajustándose al presupuesto disponible, en su defecto al que oferte la mayor cantidad de productos y se ajuste al presupuesto disponible, y con el menor plazo de entrega | |
$ 1.278.828,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.278.828
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$ 1.278.828
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Total Neto
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$ 1.278.828
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.977
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$ 1.521.805
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.