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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3823-22-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBMARINO SIMPSON |
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Razón Social |
SUBMARINO SIMPSON
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R.U.T. |
61.102.130-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBMARINO SIMPSON
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R.U.T. |
61.102.130-5 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
18585,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 180 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2024 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Unidad | PACK 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ROLLO 250 MTS. | |
$ 8.338,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.028
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$ 50.028
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47121701
| Bolsas de basura | 30 | Unidad | BOLSA DE BASURA 70 X 90 | |
$ 493,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.790
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$ 14.790
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Botella | LIQUIDO AROMATIZANTE POET PARA LIMPIEZA DE PISOS BOTELLA 900 ML | |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 97.818
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.585
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$ 116.403
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.