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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3950-4532-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Nochero y apoyo seguridad CLJ : 3950-852-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no acepta OC |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud Rural |
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Razón Social |
DIRECCION SALUD RURAL
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R.U.T. |
61.974.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SALUD RURAL
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R.U.T. |
61.974.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N º 61 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
242440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N º 61 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-10-2025 |
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Proveedor |
Logos Kary SPA |
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Razón Social |
LOGOS KARY SPA
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R.U.T. |
77.663.547-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Logos Kary SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 2 | Unidad | Turnos de 15 días de lunes a domingo entre las 17:18 pm a 08:00 am hrs. (15 x 15 ) para Nochero/Apoyo Seguridad en CESFAM La Junta. Certificado de Enseñanza media completa. Disponibilidad Inmediata | |
$ 638.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.276.000
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$ 1.276.000
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Total Neto
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$ 1.276.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 242.440
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$ 1.518.440
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.