Orden de Compra. Nº3335-371-AG25 "ADQUISICIÓN DE LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES PARA EL D.A.E.M. DE LA UNIÓN ORD N°364 SUBVENCIÓN REGULAR, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-342-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-371-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES PARA EL D.A.E.M. DE LA UNIÓN ORD N°364 SUBVENCIÓN REGULAR, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-342-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 105450
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS LABRANZA SPA
Razón Social IMPRESOS LABRANZA SPA
R.U.T. 77.113.153-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS LABRANZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios15000UnidadSE SOLICITA COTIZAR LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES DE SUELDO MENSUAL (desde Folio N°242.001) PREPICADAS Y FOLIADAS, A COLOR, 75 GRS, PAPEL BOND MEDIDAS 32Cm. x 21,7 Cm, SEGÚN IMAGEN ADJUNTA, INDICAR DÍAS DE ENTREGA E INCLUIR DESPACHO A NUESTRA DEPENDENCIA / COMPLETAR INFORMACIÓN SOLICITADA EN FORMULARIO N°1. EL PROVEEDOR ADJUDICADO ANTES DE LA IMPRESIÓN ENVIAR MODELO AL CORREO CFLORIN@DAEMLU.CL PARA SU VISTO BUENO. SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS FORMULARIOS. PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA. ADJUNTO COTIZACIÓN. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
Total Neto $ 555.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.450
TOTAL OC $ 660.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.