Orden de Compra. Nº3246-109-SE24 "G21 02 CSA ADQ. VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS FACH AFTA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-18-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-109-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra G21 02 CSA ADQ. VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS FACH AFTA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-18-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022121000000033523022152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 513209
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO GALVEZ MAGNA
Razón Social MARCELO GALVEZ MAGNA
R.U.T. 12.637.658-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELO GALVEZ MAGNA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tiendas de campaña50UnidadMOCHILA MODELO REFUGIO 40 LTS. COYOTEMOCHILA MODELO REFUGIO 40 LTS. COYOTE BOLSILLOS LATERALES Y FRONTAL DESMONTABLE $ 21.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.900 $ 1.091.900
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Tiendas de campaña50UnidadCUBRE MOCHILA 50 LTS.CUBRE MOCHILA 50 LTS. DAGOWAY $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.950 $ 81.950
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Tiendas de campaña50UnidadINDICADOR DE PUNTO 9 CMINDICADOR DE PUNTO 9 CM SEXAGESIMAL Y CENTESIMAL $ 6.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.200 $ 327.200
49121503
Tiendas de campaña50UnidadBOTELLA CANTIMPLORA MILITAR 1 LITRO COLOR KHAKI CAMUFLAJEBOTELLA CANTIMPLORA MILITAR 1 LITRO COLOR KHAKI CAMUFLAJE $ 14.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.550 $ 709.550
49121503
Tiendas de campaña50UnidadSET DE MIMETISMO 3 COLORESSET DE MIMETISMO 3 COLORES ROTHCO $ 6.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.200 $ 327.200
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Tiendas de campaña50UnidadPACK LENTE CON ESTUCHE 3M QX2000 SPATULA, O EQUIVALENTEPACK LENTE CESTUCHE 3M QX2000 SPATULA $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.300 $ 163.300
Total Neto $ 2.701.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 513.209
TOTAL OC $ 3.214.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.