Orden de Compra. Nº3630-319-AG25 "Estímulos para adolescentes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3630-319-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Estímulos para adolescentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 64980
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-gift
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA.
R.U.T. 76.029.873-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro-gift
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro15Unidadcuadernos personalizables, tipo cuadernillo o agenda de medidas 20 de alto x 15 de ancho.cuadernos personalizables, tipo cuadernillo o agenda de medidas 20 de alto x 15 de ancho. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.850 $ 134.850
46171515
Estuches de llaves o llaveros20UnidadLlaveros personalizados con logo Llaveros personalizados con logo $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
24122002
Botellas de plástico15UnidadBotellas de agua de acero inoxidable de diferentes colores de 750 mlBotellas de agua de acero inoxidable de diferentes colores de 750 ml $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.350 $ 127.350
Total Neto $ 342.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.980
TOTAL OC $ 406.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.