Orden de Compra. Nº3230-19-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ID3230-15-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3230-19-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ID3230-15-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.942.900-1
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 773 5° PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 15606,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 773 5° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1CajaLÁPIZ NEGRO PASTA, CAJA 50 UNIDADES.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1CajaLÁPIZ AZUL PASTA, CAJA 50 UNIDADES.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo3CajaCAJA PILOT LÁPIZ SUPER GEL ROLLER BALL 0,7 AZUL 12 UNIDADES O EQUIVALENTE.   $ 8.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
44121801
Cinta correctora8UnidadCORRECTOR EN CINTA.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10UnidadCINTA TRANSFERIBLE DOBLE CONTACTO 50M X 19MM TESA O EQUIVALENTE.  $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 82.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.607
TOTAL OC $ 97.747


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.