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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2782-239-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2782-40-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
106438 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ProMarKet |
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Razón Social |
ANA MARÍA AYALA MOLINA
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R.U.T. |
9.891.161-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ProMarKet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121130
| Cuadernos de papel al estilo del lienzo | 1 | Unidad no definida | UTILES ESCOLARES, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. | |
$ 560.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.200
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$ 560.200
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Total Neto
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$ 560.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.438
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$ 666.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.