Orden de Compra. Nº619133-15116-SE25 "CJIT.SOL.904 PEDIDO LAVANDERIA MES DE MAYO DESDE 619133-181-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-15116-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CJIT.SOL.904 PEDIDO LAVANDERIA MES DE MAYO DESDE 619133-181-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-181-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4047
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación Av. MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 353202,4
Dirección de Envío de la Factura Av. MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUCITESA CHILE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SUCITESA CHILE SPA
R.U.T. 76.540.963-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUCITESA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Productos de lavandería140LitroDETERGENTE PRE-LAVADO, CODIGO: 1920023Lavicom A, detergente potenciador alcalino para el prelavado, valor litro neto 2087. Oferta económica por 7387,2 litros de consumo en 36 meses. $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.180 $ 292.180
47131811
Productos de lavandería160LitroDETERGENTE LAVADO PRINCIPAL CODIGO:1920024Emulgen Biomatic, Detergente concentrado enzimatico para el lavado principal, valor litro neto 4773. Oferta económica por 9158,4 litros de consumo en 36 meses. $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.680 $ 763.680
47131805
Limpiadores de uso general240LitroBLANQUEADOR, DESMANCHADOR Y DESINFECTANTE LÍQUIDO (BASE PERÓXIDO) CODIGO:1920025Lavicom BQ. Blanqueador y sanitizante en base Oxigenado. Alta concentración de peróxido de hidrogeno. valor litro neto 2620. Oferta económica por 15595,2 litros de consumo en 36 meses. $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.800 $ 628.800
47131805
Limpiadores de uso general100LitroDETERGENTE SUAVIZANTE, CODIGO: 190003Suavigen Q Floral, Suavizante aroma Floral, Neutralizador de estática y PH. valor litro neto 1746. Oferta económica por 4190,4 litros de consumo en 36 meses. $ 1.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.300 $ 174.300
Total Neto $ 1.858.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 353.202
TOTAL OC $ 2.212.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.