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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1969-6387-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA MOVIL 245, USEP CONCEPCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1969-57-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
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R.U.T. |
61.004.068-3 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 77 Poniente Pisop 6 oficina 607 Torre Futuro Center Concepcion |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
198572,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 77 Poniente Pisop 6 oficina 607 Torre Futuro Center Concepcion |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-11-2025 |
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Proveedor |
garage automotriz ferrasil |
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Razón Social |
JUAN RODRIGO FERRADA SILVA
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R.U.T. |
12.920.283-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
garage automotriz ferrasil |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, PRESUPUESTO 8088 | CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, PRESUPUESTO 8088 |
$ 1.045.119,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.045.119
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$ 1.045.119
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Total Neto
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$ 1.045.119
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.573
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$ 1.243.692
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.