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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-50-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-40-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
26832,617 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Q´DELICIA |
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Razón Social |
QDELICIA SPA
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R.U.T. |
77.219.383-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Q´DELICIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | Servicio de banquetearía para 15 personas para actividad del Programa Habitabilidad 2023-2024, que deberá incluir 1 cientos de salado tamaño cóctel (empanadas de pollo acelga, empanada de carne, mini hamburguesas, pizzetas)
El servicio debe incluir por personas lo siguiente:
1 sandwich: tapadito ave pimentón
1 sandwich: tapadito con palta y tomate Cherry
1 vaso de jugo de dos variedades (frutilla, naranja)
1 torta en vaso con su respectiva cuchara
-Té ; Café, Azúcar, Endulzante
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$ 141.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.225
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$ 141.225
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Total Neto
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$ 141.225
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.833
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$ 168.057
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.