Orden de Compra. Nº
3638-196-AG25
"
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ANIVERSARIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3638-196-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ANIVERSARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-03 del sistema 002/2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T.
69.250.300-7
Dirección de Facturación
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna
Porvenir
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tatiana Elizabeth
Razón Social
GLADIS DEL CARMEN ZÚÑIGA NAHUELQUÉN
R.U.T.
8.410.639-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tatiana Elizabeth
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102006
Lámina de aluminio
10
Paquete
paquetes de papel aluminio
paquetes de papel aluminio
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
Bolsas de basura extra grande (240 litros) 140x160cm o similar
Bolsas de basura extra grande (240 litros) 140x160cm o similar
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
caja de guantes desechables talla M (caja 100 unidades)
caja de guantes desechables talla M (caja 100 unidades)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
42132205
Guantes quirúrgicos
3
Caja
Caja de guantes desechables talla L (caja 100 unidades)
Caja de guantes desechables talla L (caja 100 unidades)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
Caja de guantes desechables talla XL (caja 100 unidades)
Caja de guantes desechables talla XL (caja 100 unidades)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
52152102
Vasos para beber domésticos
2000
Unidad
Vasos desechables (tamaño mediano, entre 8cm y 10 cm de alto o 240 cc app)
Vasos desechables (tamaño mediano, entre 8cm y 10 cm de alto o 240 cc app)
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.000
$ 380.000
52121602
Servilletas
2000
Unidad
Servilletas grandes (tamaño minimo 20x20cm)
Servilletas grandes (tamaño minimo 20x20cm)
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
24111502
Bolsas de papel
500
Unidad
bolsas de papel kraft de 500 gramos
bolsas de papel kraft de 500 gramos
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
15101601
Carbón
10
Bolsa
Bolsas de carbón de 4 kilos c/u
Bolsas de carbón de 4 kilos c/u
$ 5.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.400
$ 51.400
Total Neto
$ 911.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 911.200
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.