|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5061-364-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SLP634 ADQUISICIÓN DE 1 SILLA PESA PARA BOX DE ATENCIÓN DEL CESFAM SANTA ROSA. : 5061-233-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N°332 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
240920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N°332 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VENTAS TOPMEDIC |
|
Razón Social |
TOPMEDIC SPA
|
|
R.U.T. |
76.499.211-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VENTAS TOPMEDIC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42182804
| Básculas de silla de paciente | 1 | Unidad | SLP634 Adquisición de 1 silla pesa para box de atención del Cesfam Santa Rosa. según especificaciones técnicas adjuntas | silla pesa |
$ 1.268.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.268.000
|
$ 1.268.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.268.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 240.920
|
|
$ 1.508.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.