|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
802-18-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 802-5-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
|
|
R.U.T. |
72.396.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ramirez 1067 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
252270,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 1067 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.767.490-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVICIOS DE ASEO SERVIKLEEN LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 19 | Día | Servicio de aseo en edificio institucional por 19 días del mes de mayo de 2025 | |
$ 69.881,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.327.739
|
$ 1.327.739
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.327.739
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 252.270
|
|
$ 1.580.009
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.