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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4401-224-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC de Memorandum SGYES-145 (SC 1213) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4401-90-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
14660,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Fernandez Toro |
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Razón Social |
JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
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R.U.T. |
15.141.187-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Fernandez Toro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 75 | Unidad | NARANJA UNIDAD | NARANJA UNIDAD |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.750
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$ 33.750
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50101634
| Fruta fresca | 75 | Unidad | MANZANA UNIDAD | MANZANA UNIDAD |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.750
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$ 33.750
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50221101
| Granos de Cereales | 46 | Unidad | BARRA DE CEREAL BAJA EN SELLOS | BARRA DE CEREAL BAJA EN SELLOS |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.660
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$ 9.660
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Total Neto
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$ 77.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.660
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$ 91.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.