Orden de Compra. Nº4034-1175-AG25 "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ESCUELA G-809, ORDINARIO N°5 - FONDOS SEP 90%"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-1175-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA ESCUELA G-809, ORDINARIO N°5 - FONDOS SEP 90%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
Comuna Cañete
Impuesto 122376,72
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA A DIRECCIÓN DE DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS/CELULAR: +569 97893927 Y JAIME AVILÉS/ CELULAR: +569 94888728

ENVIAR FACTURA A: benjamín.ceballos@daemcanete.cl / irene.chavez@daemcanete.cl

CONSULTAS SOBRE PAGO DE FACTURAS: irene.chavez@daemcanete.cl

INDICAR N° DE OC EN PRODUCTOS ENVIADOS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C-SISTEMAS
Razón Social CINTEGRAL SISTEMAS S A
R.U.T. 96.712.310-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C-SISTEMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser3UnidadIMPRESORA BROTHER TINTA MFC-T930DW IMPRESORA BROTHER TINTA MFC-T930DW $ 214.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.088 $ 644.088
Total Neto $ 644.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.377
TOTAL OC $ 766.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.