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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-734-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-733-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
273676 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Razón Social |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA
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R.U.T. |
77.044.559-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102402
| Calcetines | 1 | Paquete | INSUMOS PARA USUARIAS COMO APORTE MUNICIPAL PARA TALLERES TERRITORIALES DE YOGA Y BIODANZA, SEGUN ANEXO ADJUNTO, OFERENTES DEBEN COTIZAR PAQUETE COMPLETO Y ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION | |
$ 1.440.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.400
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$ 1.440.400
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Total Neto
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$ 1.440.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 273.676
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$ 1.714.076
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.