|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057501-2819-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ÁGIL DESDE 1057501-796-COT26 PROGRAMACIÓN REACTIVOS HASTA MARZO 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
14630 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Andes Importadora y Exportadora Ltda. |
|
Razón Social |
ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA
|
|
R.U.T. |
77.304.460-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Andes Importadora y Exportadora Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 4 | Frasco | 50-244-400-024-00 -20°C TRIPSINA-EDTA 0,25% 1X 100ML
| |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.000
|
$ 72.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 5.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.630
|
|
$ 91.630
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.