Orden de Compra. Nº1057439-19245-AG25 "ALIMENTOS VARIOS OCTUBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057439-19245-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS VARIOS OCTUBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14540
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916
Comuna La Serena
Impuesto 602889
Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Malusant spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MALUSANT SPA
R.U.T. 77.720.988-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Malusant spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar240UnidadFIDEOS CABELLOS DE ANGEL 400 GRAMOS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales60UnidadMANJAR KILO   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.400 $ 269.400
50131701
Leche o productos de mantequilla1890UnidadLECHE INDIVIDUAL SIN AZUCAR SABOR CHOCOLATE   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.100 $ 1.682.100
50202303
Jugos y néctar concentrados1296UnidadJUGO INDIVIDUAL DIVERSOS SABORES   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.600 $ 777.600
Total Neto $ 3.173.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 602.889
TOTAL OC $ 3.775.989


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.