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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2066-343-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
18-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO IMPRESORAS SEGUN CONVENIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NO CORRESPONDE PROVEEDOR |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2066-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Galvarino |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Mac-Iver 498 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
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Dirección de Facturación |
Mac-Iver 498 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
115874,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA
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R.U.T. |
78.050.590-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad | SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONVENIO 23 IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO; 1 A COLOR Y 1 MUTIFUNCIONAL | SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONVENIO |
$ 609.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 609.865
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$ 609.865
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Total Neto
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$ 609.865
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.874
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$ 725.739
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.