Orden de Compra. Nº
2196-2865-AG25
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ADQUISICION INSUMOS PARA CUENTA PUBLICA SEGUNDA PARTE 2025 compra ágil: 2196-141-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-2865-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS PARA CUENTA PUBLICA SEGUNDA PARTE 2025 compra ágil: 2196-141-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1088
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
48214,97
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Inti
Razón Social
TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T.
18.018.699-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221102
Harina de trigo
1
Unidad
TORTA VARIEDAD LUCUMA NUEZ PARTA 20 PERSONAS 1 UNIDAD
$ 43.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.488
$ 43.488
50221102
Harina de trigo
1
Unidad
TORTA VARIEDAD 3 LECHES PARA 20 PERSONAS 1 UNIDAD
$ 42.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.227
$ 42.227
50221102
Harina de trigo
3
Unidad
KUCHEN DE MANZANA CANELA PARA 15 PERSONAS
$ 17.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.944
$ 52.944
50221102
Harina de trigo
3
Unidad
KUCHEN DE FRAMBUESA PARA 15 PERSONAS
$ 17.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.944
$ 52.944
48101902
Platos y cubiertos de servicio
100
Unidad
PLATOS PLASTICOS PARA TORTA TIPO CUMPLEAÑOS
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
48101902
Platos y cubiertos de servicio
100
Unidad
MONDADIENTES DE MADERA
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
48101902
Platos y cubiertos de servicio
250
Unidad
CUCHARAS DE PLASTICOS PARA POSTRE
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
100
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT CAPACIDAD 200CC
$ 57,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
48101902
Platos y cubiertos de servicio
100
Unidad
VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES CAPACIDAD 200CC
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios
10
Unidad
BANDEJA DE CARTON COLOR BLANCO CIRCULARES DE 34CM DE DIAMETRO
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios
10
Unidad
BANDEJAS DE CARTON RECTANGULAR COLOR BLANCO TAMAÑO 41X36 CM
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
50181902
Pan congelado
10
Paquete
PAN DE TAPADITO REDONDO EN ENVASES DE 30 UNIDADES C/U CON ROTULO SANITARIO FECHA DE VENCIMIENTO VIVIBLE ESPONJOSO AL TACTO 10PAUQTE DE 30 U/CADA UNO
$ 3.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.150
$ 32.150
Total Neto
$ 253.763
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.215
TOTAL OC
$ 301.978
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.