Orden de Compra. Nº2307-3066-AG25 "MANTENCIONES Y REPARACIONES PARA MOVILES DEPENDIENTES DESMO (REQ.2969, 2968, 2967, 2966 Y 2965)AAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-3066-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Y REPARACIONES PARA MOVILES DEPENDIENTES DESMO (REQ.2969, 2968, 2967, 2966 Y 2965)AAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3
Comuna Osorno
Impuesto 583943,53
Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quickcenter Sanchez
Razón Social QUICKCENTER SANCHEZ SPA
R.U.T. 77.328.527-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quickcenter Sanchez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Global(REQ.2965) REPARACIÓN DE FRENOS - (VER ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO) CC 030400REPARACIÓN DE FRENOS $ 459.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.991 $ 459.991
25171718
Kits de reparación de frenos1Global(REQ.2966) REPARACIÓN DE FRENOS - (VER ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO) CC 030205REPARACIÓN DE FRENOS $ 655.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.999 $ 655.999
25171718
Kits de reparación de frenos1Global(REQ.2967) REPARACIÓN DE FRENOS - (VER ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO) CC 030603REPARACIÓN DE FRENOS $ 468.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.199 $ 468.199
25171718
Kits de reparación de frenos1Global(REQ.2968) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS - (VER ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO) CC 030502 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS $ 955.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.199 $ 955.199
25171718
Kits de reparación de frenos1Global(REQ.2969) REPARACIÓN DE FRENOS - (VER ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO) CC 030103REPARACIÓN DE FRENOS $ 533.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.999 $ 533.999
Total Neto $ 3.073.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.944
TOTAL OC $ 3.657.331


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.776.177-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.