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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-1044-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AGUJAS KIRSCHNER.(2109-5-LR23) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
error en el precio |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2109-5-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Bases Generales Resolución N° 604. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
San Martin n°771, santiago centro. Región metropolitana |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
281656 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin n°771, santiago centro. Región metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AM INTERNACIONAL S A |
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Razón Social |
AM INTERNACIONAL S. A.
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R.U.T. |
94.747.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AM INTERNACIONAL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 200 | Unidad no definida | Aguja kirschner 2.0mm.x 30 cms.
(345-0628) | Aguja kirschner 2.0mm.x 30 cms.
(345-0628) |
$ 3.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 741.200
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$ 741.200
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42242003
| Dispositivos de sujeción protésica o accesorios | 200 | Unidad no definida | Aguja kirschner 1.5mm.
(345-0627)
| Aguja kirschner 1.5mm.
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$ 3.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 741.200
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$ 741.200
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Total Neto
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$ 1.482.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.656
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$ 1.764.056
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.