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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-818-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-483-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
69932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GUIDO RUBEN FONTEALBA GUZMAN |
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Razón Social |
GUIDO RUBEN FONTEALBA GUZMAN
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R.U.T. |
10.468.674-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GUIDO RUBEN FONTEALBA GUZMAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS 195/65/R15 INSTALADOS Y BALANCEADOS (MANO DE OBRA) | |
$ 47.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.596
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$ 191.596
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | SERVICIOS DE MANTENCION DEL SISTEMA COMPLETO DE FRENO (REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) | |
$ 176.472,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.472
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$ 176.472
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Total Neto
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$ 368.068
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.933
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$ 438.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.