Orden de Compra. Nº3109-183-AG25 "MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-183-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000220401000002444BH del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 140797,98
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AB MAQUINARIAS
Razón Social AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T. 77.608.351-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161816
Espaciadores y separadores3BolsaSEPARADORES CERÁMICA 100 UNIDADES X BOLSASEPARADORES CERÁMICA 3,4,5 mm 100 UNIDADES X BOLSA $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
31201602
Pastas10BolsaFRAGUE BLANCO, BOLSA DE 1KGFRAGUE BLANCO WEBER BOLSA DE 1KG $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
30161710
Suelos laminados12CajaPORCELANATO PARA PISO 60X60 BEIGE EN CAJAS DE 1.2 MT2, TOTAL 14 M2PORCELANATO PARA PISO 60X60 BEIGE CAJA DE 1.2 MT2 $ 13.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.456 $ 156.456
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica8CajaCERAMICO PARA BAÑO 20X30 BLANCO HUMO ROSADO, CAJAS DE 2MT2, TOTAL 14 M2 CERAMICO BAÑO 20X30 BLCO HUMO ROSADO CAJA 2M2 $ 15.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.560 $ 126.560
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS DE 18" CHIPORRO LARGO ANTIGOTARODILLO 18P CHIPORRO SINTETICO ANTIGOTA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3 COBRA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201601
Adhesivos químicos25SacoPEGAMENTO CERAMICO 25 KG C/UADHESIVO POLVO CERAMICO 25 KG WEBER $ 3.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.100 $ 88.100
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO REVOR O SIMILARPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO CUBRIENT ANDES 4GLX $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA 6021-P REVOR O SIMILARPINTURA ESMALTE AL AGUA 6021-P REVOR $ 121.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600
Total Neto $ 741.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.798
TOTAL OC $ 881.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.