Orden de Compra. Nº
3109-183-AG25
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MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3109-183-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000220401000002444BH del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Facturación
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
140797,98
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AB MAQUINARIAS
Razón Social
AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T.
77.608.351-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161816
Espaciadores y separadores
3
Bolsa
SEPARADORES CERÁMICA 100 UNIDADES X BOLSA
SEPARADORES CERÁMICA 3,4,5 mm 100 UNIDADES X BOLSA
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.126
$ 3.126
31201602
Pastas
10
Bolsa
FRAGUE BLANCO, BOLSA DE 1KG
FRAGUE BLANCO WEBER BOLSA DE 1KG
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
30161710
Suelos laminados
12
Caja
PORCELANATO PARA PISO 60X60 BEIGE EN CAJAS DE 1.2 MT2, TOTAL 14 M2
PORCELANATO PARA PISO 60X60 BEIGE CAJA DE 1.2 MT2
$ 13.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.456
$ 156.456
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
8
Caja
CERAMICO PARA BAÑO 20X30 BLANCO HUMO ROSADO, CAJAS DE 2MT2, TOTAL 14 M2
CERAMICO BAÑO 20X30 BLCO HUMO ROSADO CAJA 2M2
$ 15.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.560
$ 126.560
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS DE 18" CHIPORRO LARGO ANTIGOTA
RODILLO 18P CHIPORRO SINTETICO ANTIGOTA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 3"
BROCHAS DE 3 COBRA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31201601
Adhesivos químicos
25
Saco
PEGAMENTO CERAMICO 25 KG C/U
ADHESIVO POLVO CERAMICO 25 KG WEBER
$ 3.524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.100
$ 88.100
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO REVOR O SIMILAR
PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO CUBRIENT ANDES 4GLX
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
PINTURA ESMALTE AL AGUA 6021-P REVOR O SIMILAR
PINTURA ESMALTE AL AGUA 6021-P REVOR
$ 121.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.600
$ 243.600
Total Neto
$ 741.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.798
TOTAL OC
$ 881.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.