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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3160-625-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADDÉNDUM A CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3160-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.003-1 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
2588723,001 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
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Proveedor |
Arismenia del Carmen |
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Razón Social |
ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS
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R.U.T. |
10.252.208-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arismenia del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 9 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2025. | SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE 2025. |
$ 1.513.873,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.624.857
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$ 13.624.858
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Total Neto
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$ 13.624.858
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.588.723
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$ 16.213.581
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.