Orden de Compra. Nº1380-11151-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1380-455-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-11151-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1380-455-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5092
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 29786568,55455
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSER INGENIERIA
Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMITADA
R.U.T. 79.555.420-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOSER INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general6UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE ECOGRAFOS PARA CR DE LA MUJER, CUOTAS N°1,2,3,4,5,6 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE AÑO 2024SERVICIO DE ARRIENDO DE ECOGRAFOS PARA CR DE LA MUJER, CUOTAS N°1,2,3,4,5,6 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE AÑO 2024 $ 26.128.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.771.414 $ 156.771.413
Total Neto $ 156.771.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.786.569
TOTAL OC $ 186.557.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.