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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-316-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 9701 -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-85-COT25 - G-428 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Ortiz Vega 1381, Quilpué |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
49913 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ortiz Vega 1381, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2025 |
| DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO - ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL | |
| DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - RAQUEL BUSTAMANTE (DIRECTORA) FONO: 32-3140495 | |
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
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Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | PEDIDO 9701 - G-428 ESCUELA THEODOR HEUSS - DETALLE DE SOLICITUD EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 262.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.700
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$ 262.700
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Total Neto
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$ 262.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.913
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$ 312.613
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.