Orden de Compra. Nº812261-4313-SE25 "DESDE 1058569-2-LR24 ARRIENDO DE 3.046 COMPUTADORES SSMSO MARZO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812261-4313-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DESDE 1058569-2-LR24 ARRIENDO DE 3.046 COMPUTADORES SSMSO MARZO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5578
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
R.U.T. 65.075.485-9
Dirección de Facturación Froilán Roa 6542, La Florida,
Comuna La Florida
Impuesto 2897334,89
Dirección de Envío de la Factura Froilán Roa 6542, La Florida,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1Unidad no definidaARRIENDO DE 3.046 COMPUTADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSMSO COMPRA COORDINADA MARZO 2025ARRIENDO DE 3.046 COMPUTADORES PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSMSO COMPRA COORDINADA MARZO 2025 $ 15.249.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.249.131 $ 15.249.131
Total Neto $ 15.249.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.897.335
TOTAL OC $ 18.146.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.