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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3494-552-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MOCHILAS ALUMNOS PRORETENCION DE ESCUELA DAGOBERTO GODOY - SOLICITUD N° 15623 - C.A: 3494-485-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 453 |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
33060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Borosi Ltda |
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Razón Social |
IMPORTADORA BOROSI LIMITADA
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R.U.T. |
77.796.408-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Borosi Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE MOCHILAS ALUMNOS PRORETENCION DE ESCUELA DAGOBERTO GODOY - DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLICITUD N° 15623 (ADJUNTAS) Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CONTRASTE DE LA OFERTA.
IMPORTANTE CONSIDERAR QUE SE REALIZÓ UN AUMENTO DE PRESUPUESTO, POR CUANTO PREVALECE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN LA FICHA DE LA COMPRA AGIL. | |
$ 174.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.000
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$ 174.000
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Total Neto
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$ 174.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.060
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$ 207.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.