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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-24047-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) ARRIENDO DE COMPUTADORES Y NOTEBOOK 19/36. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-190-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
238714,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Technosystems Chile Spa. |
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Razón Social |
TECHNOSYSTEMS CHILE SPA
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R.U.T. |
96.678.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Technosystems Chile Spa. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 3 | Unidad | ARRIENDO DE NOTEBOOKS | ARRIENDO DE NOTEBOOKS |
$ 61.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.630
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$ 183.630
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43211508
| Computadores personales | 26 | Unidad | ARRIENDO DE COMPUTADORES AIO 23" | ARRIENDO DE COMPUTADORES AIO 23" |
$ 41.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.072.760
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$ 1.072.760
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Total Neto
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$ 1.256.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.714
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$ 1.495.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.