Orden de Compra. Nº3110-219-AG25 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3110-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 51884,25
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTES PARA PISOS MULTIUSOS 0,26%  $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.520 $ 30.520
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA MULTIUSO ANATOMICA PARA LOZA  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131603
Esponjas10UnidadPAÑO ESPONJA SPONGI ULTRA ABSORBENTE  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131604
Escobas20UnidadESCOBAS CON MANGO DE MADERA CLÁSICA DE ASEO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL 360CC  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO MICROFIBRA MULTIUSO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47121812
Raspadores de limpieza25UnidadVIRUTILLA METALICA PARA COCINA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
53131606
Desodorantes15UnidadREPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 110G   $ 4.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.075 $ 66.075
14111704
Papel higiénico48UnidadPAPEL HIGIENICO 500 METROS DOBLE HOJA  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.240
12352310
Siliconas10UnidadSILICONA PARA VEHICULO 480 CC   $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
52121602
Servilletas30UnidadSERVILLETAS  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
12181502
Ceras naturales10UnidadRENOVADOR DE AUTO SPRAY 650 CC   $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
Total Neto $ 273.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.884
TOTAL OC $ 324.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.