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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-911-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLER EN U DE ATACAMA EL 13 DE JUNIO 4291-698-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
55100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafeno Producciones |
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Razón Social |
GRAFENO PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.605.372-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafeno Producciones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | Servicio de coffe breack para 50 personas, que debe contener a lo menos lo siguiente: Café, Té, Azúcar, Endulzante, Galletas, Dulces, Jugo, Leche, Agua y Sandwich | SERVICIO DE COFFEE BREAK
servicios de Coffee break 4291-698-COT25 para el 13 de Junio a las 10:45 hrs. en las dependencias de Universidad de Atacama |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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Total Neto
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$ 290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.100
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$ 345.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.