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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-878-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffe Break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho | Coordinar Servicio de Coffe Break con Javiera Fernandez al fono 996964617 |
| Detalle Factura | Enviar factura a email intercambio@chilessystems.com una vez que la Orden de Compra fue aceptada en el Portal www.mercadopublico.cl |
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Proveedor |
A Punto Banqueteria EIRL |
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Razón Social |
EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.085.311-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A Punto Banqueteria EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 1 servicio de coffe break saludable, para 60 personas a realizarse el día martes 5 de noviembre a las 10:30 horas, en sede vecinal El Pinar ubicado en Castelar Norte 120, San Joaquín. Realizar propuesta. | |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.