Orden de Compra. Nº1393-198-SE25 "MATERIAL ELECTRICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393-198-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1393-17-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE
R.U.T. 69.140.300-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 405
Comuna *
Impuesto 9220,89
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Redlich
Razón Social JORGE ESTEBAN REDLICH MARDONES SPA
R.U.T. 76.911.796-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Redlich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalCORDON ELECTRICO Y OTROS, SEGUN COTIZACION Nº C-741/14.04.2025, QUE SE ADJUNTA. CORDON ELECTRICO Y OTROS, SEGUN COTIZACION Nº C-741/14.04.2025, QUE SE ADJUNTA. $ 48.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.531 $ 48.531
Total Neto $ 48.531
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.221
TOTAL OC $ 57.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.