Orden de Compra. Nº1417913-217-CM26 "“ADQUISICION CAJONERAS MOVILES Y LOCKERS PARA CENTROS DE SALUD CORMUDESI"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-217-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICION CAJONERAS MOVILES Y LOCKERS PARA CENTROS DE SALUD CORMUDESI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat S/N (Ex Estadio Cavancha)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTAIL
Razón Social EVENTAIL SPA
R.U.T. 76.710.414-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTAIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LR25
COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE TARAPACÁ1 (4521900) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE TARAPACÁ(4521900) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE TARAPACÁ ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 18.238.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.238.542 $ 18.238.542
Total Neto $ 18.238.542
Descuento $ 364.771
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.873.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.