Orden de Compra. Nº1004823-174-AG25 "207A ADQUISICION DEL SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD. CQ1DAC200230"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004823-174-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 207A ADQUISICION DEL SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE MERCHANDISING PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UNIDAD. CQ1DAC200230
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas No cumple plazo de entrega.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO
R.U.T. 61.999.280-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO
R.U.T. 61.999.280-6
Dirección de Facturación AV LIBERTAD 343, OVALLE, (FRENTE A PLAZA ARMAS)
Comuna Ovalle
Impuesto 357485
Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD 343, OVALLE, (FRENTE A PLAZA ARMAS)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Eduardo
Razón Social Comercial Promo Mundo Limitada
R.U.T. 76.412.403-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria300UnidadLIBRETAS INSTITUCIONALES, TAMAÑO 10X15 CMS, TAPA CARTÓN ECOLÓGICO CON LOGO INSTITUCIONAL VERTICAL FONDO BLANCO. Se adjunta imagen referencial.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash250UnidadPENDRIVES DE 4 GB METÁLICOS CON LOGO INSTITUCIONAL HORINZONTAL GRABADO EN CAJA PLÁSTICA. Se adjunta imagen referencial.  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.500 $ 1.122.500
55121804
Distintivos o porta distintivos300UnidadLANYARD COLGANTE COLOR BLANCO CON LOGO INSTITUCIONAL HORIZONTAL FONDO BLANCO.  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 1.881.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.485
TOTAL OC $ 2.238.985


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.