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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3530-97-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de mat. de ferretería para esta UR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3530-3-R125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N 2 "Maipo" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
35055 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 30 | Unidad | SACO DE CEMENTO DE 25KG. | SACO DE CEMENTO DE 25KG. |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA DE 4" | BROCHA DE 4" |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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31211906
| Rodillos de pintar | 3 | Unidad | RODILLO DE 23CMS. | RODILLO DE 23CMS. |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 184.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.055
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$ 219.555
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.