Orden de Compra. Nº3530-97-SE25 "Adquisición de mat. de ferretería para esta UR."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-97-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mat. de ferretería para esta UR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-3-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 35055
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento30UnidadSACO DE CEMENTO DE 25KG.SACO DE CEMENTO DE 25KG. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 4"BROCHA DE 4" $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO DE 23CMS.RODILLO DE 23CMS. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 184.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.055
TOTAL OC $ 219.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.