Orden de Compra. Nº2324-1596-AG23 "SERVICO DE PRODUCCION PARA REALIZAR EL PRIMER CONGRESO DE MUJERES DE NEGOCIOS Y PROFESIONALES BPW A REALIZARSE EN EL ARENA PUERTO MONTT LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2023 / DIRECCION DE TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1596-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICO DE PRODUCCION PARA REALIZAR EL PRIMER CONGRESO DE MUJERES DE NEGOCIOS Y PROFESIONALES BPW A REALIZARSE EN EL ARENA PUERTO MONTT LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2023 / DIRECCION DE TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.03.01.008 del sistema CDP N°1615.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 302563,03
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Play Gestion audiovisual SPA
Razón Social PLAY GESTIÓN AUDIOVISUAL SPA
R.U.T. 76.689.817-3
Sucursal Play Gestion audiovisual SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCION: 10 FOCOS PAR LED 36X3 W RGBW. 8 FOCOS COB 100. 2 STROBO LED L2000. 1 INTEFAZ DE ILUMINACION TITAN ONE. 2 TRUS 30/30 3MT 4 TORRES ELEVACION HULK 1000. EL OFERENTE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA MÚSICA O LAS PRESENTACIONES CREANDO EFECTOS VISUALES DE CALIDAD. ARTISTAS. 02 GRUPOS CON MUSICA REPRESENTATIVA DE LA ZONA IDEALMENTE CON PRESENCIA FEMENINA, 01 POR DIA, SEGUN TTR ADJUNTO, FAVOR ADJUNTAR COTIZACION  $ 1.592.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.437 $ 1.592.437
Total Neto $ 1.592.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.563
TOTAL OC $ 1.895.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.484.851-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.370.283-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.689.817-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.